Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối Go to first unread
Ngoc Anh  
#1 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 09:15:23(UTC)
Ngoc Anh

Danh hiệu: Member

Gia nhập: 24-08-2012(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 2 lần

1. Ban oi nam truoc minh tam ung chi cho doi tac mot khoan 20T, minh lai hach toan vao 66121, nam nay ho chuyen tra 20t, minh phai hach toan nhu the nao co the giam chi cua nam truoc va tang nguon nam nay khong? hay minh phai lam sao..?

PTLoan_1223  
#2 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 01:50:41(UTC)
PTLoan_1223


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Gia nhập: 28-05-2012(UTC)
Bài viết: 15

Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Chào bạn,

Bạn có thể nói rõ hơn giúp mình các bút toán năm trước bạn đã làm như thế

Khi cho tạm ứng bạn hạch toán thế nào?

Tiền mà bạn cho tạm ứng là ở dự toán hay nguồn khác (cách hạch toán)

Mong sớm nhận được phản hồi của bạn

Ngoc Anh  
#3 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 03:41:18(UTC)
Ngoc Anh

Danh hiệu: Member

Gia nhập: 24-08-2012(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 2 lần

nam truoc minh hach vao 66121/5118 (ghi thu - ghi chi) nguon chi phi den b GPMB.

Nam nay ho chuyen lai so nam truoc minh chuyen: 20 t

PTLoan_1223  
#4 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 04:33:07(UTC)
PTLoan_1223


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Gia nhập: 28-05-2012(UTC)
Bài viết: 15

Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Chào bạn,

Sao bạn lại hạch toán như vậy ạ, trong quyết định 19 không có bút toán nào hạch toán như bạn đã hạch toán

Cho mình hỏi bên bạn có theo dõi phần công nợ cho các đối tác không?

Nếu theo dõi công nợ cho các đối tác thì bạn phải hạch toán các bút toán như sau ở năm 2011:

- Khi chuyển tạm ứng: Nợ TK 331/ Có TK 111, 112

Đồng thời vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán: Nợ 66121/ C331

- Khi chị nhận được tiền từ kho bạc cấp thì hạch toán Nợ 111, 112/ Có 46121 (Nếu là tiền thu được từ các hoạt động khác không phải do kho bạc cấp thì hạch toán Nợ 111, 112/ Có 5118)

Nếu không theo dõi công nợ cho các đối tác thì chị hạch toán như sau:

- Khi chuyển tiền cho các đối tác hạch toán: Nợ 66121/ Có 111, 112

- Bút toán nhận tiền kho bạc cấp để chi trả  Nợ 111, 112 / Có 46121

(Nếu là tiền thu được từ các hoạt động khác không phải do kho bạc cấp thì hạch toán Nợ 111, 112/ Có 5118

Sau đó làm bút toán chuyển nguồn Nợ 5118/ Có 46121)

Còn phần làm thế nào để giảm chi năm trước bạn hạch toán  Nợ 111, 112/ Có 66111

Còn bút toán làm tăng nguồn thì mình chưa hiểu là bạn muốn tăng nguồn như thế nào bạn có thể diễn giải cụ thể hơn hoặc bạn gọi vòa tổng đài 1900 58 8811 nhấn 1223 để mình hỗ trợ bạn nhanh hơn

Chúc bạn thành công

 

Ngoc Anh  
#5 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 12:54:12(UTC)
Ngoc Anh

Danh hiệu: Member

Gia nhập: 24-08-2012(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 2 lần

cam on ban! Nam truoc minh cung hach toan chi tu hoat ho khac (khong phai rut KB) khi chi minh ghi thu - ghi chi, cuoi nam tu dong khet chuyen 5118/46121.

Nam nay minh ghi giam nguon nam truoc DK 1121/66111: 20T, tren bang can doi TK dang Am ben No 20T, GJIO CON THIEU BUT TOAN NAO E KO BI AM BEN NO VA LAY KHOAN DO (SO 20t)DE CHI HOAT DONG CHO NAM NAY

kimchi.nb  
#6 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 11:19:09(UTC)
kimchi.nb


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Gia nhập: 02-05-2012(UTC)
Bài viết: 17

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết

Chào bạn Ngoc Anh!

Theo nguyên tắc kế toán, đầu năm tài chính mới tiến hành quyết toán số rút ở 461 và số chi ở 661 của năm trước.

Do đó, Bảng cân đối tài khoản phải thể hiện số dư ở TK 66111 và 46111.

Nếu số dư của TK 66111 thể hiện trên bảng Cân đối tài khoản năm nay là -20tr thì bạn vui lòng kiểm tra trong phần Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu: Tìm đến TK 66111 và nhập lại số dư chưa quyết toán cuối năm trước nhé.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Thông báo

Icon
Error