23 Tháng Tư 2014
Vui lòng đăng nhập

Thông báo

Icon
Error

Cách định khoản khi bán hàng, mua hàng trả tiền trước
chinhsontea
#1 Đã gửi : 11/05/2011 lúc 09:18:24(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 07-05-2011(UTC)
Bài viết: 5
Điểm: 15
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Chào các thành viên MISA


Mình có 1 băn khoăn như sau mong sớm được các bạn giúp đỡ


* Khi Cty A bán hàng cho Khách hàng (KH), đã thu tiền nhưng chưa giao hàng thì định khoản như sau có đúng không


Nợ 111,112


    Có 131


Khi giao xong cho khách hàng thì định khoản


  Nợ 131


        Có 511


            33311


* Khi Cty A đặt cóc trước tiền mua hàng theo điều khoản hợp đồng (VD: đặt cọc 30% giá trị hợp đồng) nhưng chưa nhận hàng và Hoá đơn GTGT


Nợ 331


    Có 111


Khi nhận hàng và Hoá đơn GTGT


Nợ 152, 142, 242


     1331     


     Có 331


Thanh toán nốt 70% giá trị hợp đồng


  Nợ 331


     Có 111


Vậy định khoản như vậy có đúng không.


Nếu hết kỳ kế toán mà chưa nhận hàng từ Nhà cung cấp Hoặc chưa giao hàng cho KH thì trên bảng Cân đối Kế toán có hiện vào mục


Trả tiền trước cho nhà cung cấp hoặc thu tiền trước của Khách hàng không

hương nguyễn
#2 Đã gửi : 11/05/2011 lúc 11:24:26(UTC)
Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 01-03-2011(UTC)
Bài viết: 150
Điểm: 459
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 23 bài viết

* Chào bạn!


 định khoản như vậy về cơ bản là đúng , nhưng mình bổ sung thêm 1 chút là khi giao hàng cho khách hàng bạn nên định khoản thêm 1 but toán nữa. Nợ tk 632/c 156


Nếu hết kỳ kế toán mà chưa nhận hàng từ Nhà cung cấp Hoặc chưa giao hàng cho KH thì trên bảng Cân đối Kế toán thể hiện số dư cuối kỳ của tk 131 và 331 thui.


Vì tk 131,331 thuộc nhóm tk lưỡng tính nên muốn theo dõiTrả tiền trước cho nhà cung cấp hoặc thu tiền trước của Khách hàng thì bạn vào sổ cái để theo dõi chi tiết nhoa. Cái này la mình nghĩ vậy thui. Ai có ý kiến khác thì đóng góp nhoa

MsHoa
#3 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 08:54:22(UTC)
MssHoa

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC)
Bài viết: 308
Điểm: 927
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết

Chào bạn!


Mình trả lời bổ sung như sau:


TH1:Bạn định khỏa như vậy là đúng. Nhưng bạn nên vào trong PH bán hàng/ đối trư chứng từ để cho chi tiết công nợ theo HD hết nha bạn.


TH2: Khi bạn trả tiền cho NCC 30% làm trong PC, tiếp theo bạn vào PH Mua hàng làm mua hàng chưa thanh toán. Tới đâybạnnên vào nghiệp vụ/ mua hàng/ đối trừ chứng từ.


Còn 70% bạn tiến hành trả tiền cho nhà CC ngay tại PH mua hàng luôn.


Chúc bạn thành công.

Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2011, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,227 giây.
Hướng dẫn mua hàng | Hình thức thanh toán | Chính sách bảo hành | Chính sách bảo mật thông tin
--------------------------------
Website Công ty Cổ phần MISA. Số giấy phép: 48/GP-BC cấp ngày 07/02/2007. 
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng   |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Copyright © 2013 MISA JSC

Phần mềm kế toán online