25 Tháng Tư 2014
Vui lòng đăng nhập

Thông báo

Icon
Error

Khai báo TSCD trong MISA
thuan
#1 Đã gửi : 12/06/2011 lúc 11:45:18(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 10-11-2010(UTC)
Bài viết: 15
Điểm: 45
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 1 lần

Chào,


Cty có TSCD A mua từ 01/11/2010


Ngày 01/05/2011 cty sử dụng thử MISA SME.Net 2010 và muốn đưa TSCD này vào PM để theo dõi


1/ Vậy khi đưa TSCD này vào MISA có phải khai trong phần số dư ban đầu vào TK 211 và 214 không?


2/ Khi ghi tăng thì hạch toán như thế nào? Vì khi khai số dư ban đầu vào TK 211, 214 thì khi ghi tăng sẽ làm thay đổi TK 211, 214 đã khai ở số dư ban đầu lần nữa


3/ Các ngày trong phần khai TSCD sẽ phải khai ntn?


I forward to hearing from u! Thanks

lhvan
#2 Đã gửi : 13/06/2011 lúc 09:35:56(UTC)
lhvan

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 126
Điểm: 381
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 26 lần trong 25 bài viết
Chào bạn.
Đối với tài sản cố định là mua từ năm trước (năm 2010) các bước hạch toán trên phần mêm như sau:

B1: Vào Danh mục/ Tài sản cố định / Thêm. Bạn khai báo các thông tin chung, thông tin Khấu hao
Ví dụ đối với tài sản A bạn mua về sử dụng ngày 01/11/2011 nhưng sang tháng 12 bạn mới bắt đầu tính khấu hao thì
-ngày mua, ngày ghi tăng, ngày sử dụng bạn để là 01/11/2011.
-ngày bắt đầu tính khấu hao bạn để là ngày 01/12/2010.

B2: Vào nghiệp vụ/ Nhập số dư đầu kì/ Chọn đến Tk 211, Tk 214 nhập số dư đầu kì. số dư này là tổng của TK211 và TK 214 của các tài sản bạn đã khai báo là tài sản mua từ năm trước.

B3: Nghiệp vụ/ Tài sản cố định/ Tính khấu hao. Chọn kì tính khấu hao là từng tháng.

B4: Cất sau đó nhấn vào nút "Hạch toán" hiện lên Bảng hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ rồi sau đó Cất.

Chúc bạn thành công!
thuan
#6 Đã gửi : 01/07/2011 lúc 10:38:42(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 10-11-2010(UTC)
Bài viết: 15
Điểm: 45
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 1 lần

Thanks! đang thử xem thế nào

thuan
#7 Đã gửi : 02/07/2011 lúc 10:31:48(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 10-11-2010(UTC)
Bài viết: 15
Điểm: 45
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 1 lần

Như vậy không cần phải vào Ghi tăng TSCD này phải không bạn?

MsHoa
#8 Đã gửi : 02/07/2011 lúc 10:37:11(UTC)
MssHoa

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC)
Bài viết: 308
Điểm: 927
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết

CHào bạn!


Đôi với những TSCD từ năm cũ chuyển qua không cần thêm bước ghi tăng


Chỉ những TSCD phát sinh trong năm mới cần ghi tăng nhé bạn!


Chúc bạn vui!

thuan
#9 Đã gửi : 09/07/2011 lúc 09:25:42(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 10-11-2010(UTC)
Bài viết: 15
Điểm: 45
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 1 lần

Thanks bạn nhiều

thuan
#3 Đã gửi : 09/07/2011 lúc 08:25:52(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 10-11-2010(UTC)
Bài viết: 15
Điểm: 45
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 1 lần

Originally Posted by: lhvan Go to Quoted Post
B2: Vào nghiệp vụ/ Nhập số dư đầu kì/ Chọn đến Tk 211, Tk 214 nhập số dư đầu kì. số dư này là tổng của TK211 và TK 214 của các tài sản bạn đã khai báo là tài sản mua từ năm trước.


Giả sử TSCD có nguyên giá 20. hao mòn lũy kế 15, giá trị còn lại 5


Vậy theo ý bạn là:


Gõ vào số dư đầu kỳ của TK 211 là: 20


TK 214 là: 15


Phải không bạn?


Ah.Khi nhập số dư đầu kỳ thì TK214 có cần phải gõ số âm không vậy?

Lê Thị Quỳnh Như
#4 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 09:04:46(UTC)
lqnhu_forum

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 05-03-2011(UTC)
Bài viết: 84
Điểm: 252
Đến từ: MISA HCM

Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết

Originally Posted by: thuan Go to Quoted Post


Originally Posted by: lhvan Go to Quoted Post
B2: Vào nghiệp vụ/ Nhập số dư đầu kì/ Chọn đến Tk 211, Tk 214 nhập số dư đầu kì. số dư này là tổng của TK211 và TK 214 của các tài sản bạn đã khai báo là tài sản mua từ năm trước.


Giả sử TSCD có nguyên giá 20. hao mòn lũy kế 15, giá trị còn lại 5


Vậy theo ý bạn là:


Gõ vào số dư đầu kỳ của TK 211 là: 20


TK 214 là: 15


Phải không bạn?


Ah.Khi nhập số dư đầu kỳ thì TK214 có cần phải gõ số âm không vậy?



Đúng rồi bạn,


Bạn cứ khai báo số dư đầu kì cho 211 và 214 vậy nhé.


Không gõ số âm nha. Bảng cấn đối kế toán : PM tự hiểu số âm cho bạn.


Chào thân ái.

thuan
#10 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 04:49:28(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 10-11-2010(UTC)
Bài viết: 15
Điểm: 45
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 1 lần

Ok.Thanks a lot

thubacom
#11 Đã gửi : 17/08/2011 lúc 01:50:11(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 26-07-2011(UTC)
Bài viết: 1
Điểm: 3
Đến từ: Viet Nam

Tôi đã sử dụng MISA 7.9 . Tại sao MISA 2010 phải khai báo 2 lần


1- Khai báo TSCĐ


2- Nhập số dư


 


Sao lại phiền phức hơn MISA 7.9

natuyet
#12 Đã gửi : 18/08/2011 lúc 01:56:31(UTC)

Danh hiệu: Nhân viên MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 28-05-2010(UTC)
Bài viết: 348
Điểm: 1.062
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết

Chào thubacom!
Trên MISA SME 7.9 khi nhập số dư đầu kỳ chỉ cần khai báo trong danh mục TSCĐ, còn trên MISA SME.NET 2010 bạn sẽ phải khai báo cả trong danh mục TSCĐ và phần nhập số dư. Việc làm như vậy để hạn chế những sai sót của khách hàng khi khai báo TSCĐ số dư đầu kỳ thông qua việc kiếm soát chặt chẽ và có liên hệ với nhau giữa việc nhập số dư cả trên danh mục TSCĐ và phần nhập số dư ban đầu.
Chúc bạn thành công!

thuy1234
#5 Đã gửi : 03/11/2011 lúc 11:46:00(UTC)
Danh hiệu: Thành viên chính thức

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 22-03-2011(UTC)
Bài viết: 21
Điểm: 63
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Originally Posted by: lhvan Go to Quoted Post
Chào bạn.
Đối với tài sản cố định là mua từ năm trước (năm 2010) các bước hạch toán trên phần mêm như sau:

B1: Vào Danh mục/ Tài sản cố định / Thêm. Bạn khai báo các thông tin chung, thông tin Khấu hao
Ví dụ đối với tài sản A bạn mua về sử dụng ngày 01/11/2011 nhưng sang tháng 12 bạn mới bắt đầu tính khấu hao thì
-ngày mua, ngày ghi tăng, ngày sử dụng bạn để là 01/11/2011.
-ngày bắt đầu tính khấu hao bạn để là ngày 01/12/2010.

B2: Vào nghiệp vụ/ Nhập số dư đầu kì/ Chọn đến Tk 211, Tk 214 nhập số dư đầu kì. số dư này là tổng của TK211 và TK 214 của các tài sản bạn đã khai báo là tài sản mua từ năm trước.

B3: Nghiệp vụ/ Tài sản cố định/ Tính khấu hao. Chọn kì tính khấu hao là từng tháng.

B4: Cất sau đó nhấn vào nút "Hạch toán" hiện lên Bảng hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ rồi sau đó Cất.

Chúc bạn thành công!


 


Sao mình vào đúng như vay ma van k tinh KH dc nhi.


Tai B3: TInh KH: ra bang tinh nhung trong tron k co ma TS, K co du lieu j het??????????

bnbich1
#13 Đã gửi : 04/11/2011 lúc 08:33:59(UTC)
bnbich1


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Registered, Registered Users, Subscribers, TV HTKH
Gia nhập: 12-05-2011(UTC)
Bài viết: 147
Điểm: 441
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 19 bài viết

Chào bạn thuy1234!


Như các bạn trên đã hướng dẫn mà bạn tính khấu hao vẫn không lên là do dữ liệu kế toán khi bạn tạo ngày bắt đầu hạch toán là ngày 01/01/2011 nên những TSCĐ bạn khai báo cho năm 2011 nên phần mềm sẽ hiểu đây là phát sinh tăng trong kỳ. Nếu là phát sinh tăng trong kỳ thì phải ghi tăng.


Bạn kiểm tra lại vấn đề này bằng cách: Vào Tệp => Thông tin dữ liệu: Xem ngày hạch toán bắt đầu từ ngày bao nhiêu, rồi khai báo lại TSCĐ nhé.


Chúc thành công!

quỳnh
#14 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 10:58:06(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 20-03-2012(UTC)
Bài viết: 13
Điểm: 42
Đến từ: Viet Nam

Chào các bạn.


mình cũng đang gặp rắc rối trong việc khai báo TSCĐ từ năm trước chuyển sang. đã khai báo với những thong tin dưới đây nhưng vẫn ko hạch toán khấu hao TSCĐ được.


mình đã khai báo:


ngày mua: 01/01/2009


Ngày bắt đầu: 01/01/2009


Ngày ghi tăng: 01/01/2009


ngày bắt đầu tính khấu hao: 01/01/2009


Nguyên giá TSCĐ của mình là 75.000.000


mình khai báo: giá trị khấu hao lũy kế : 50.000.000


ngày bắt đầu hạch toán CSDL của mình: 01/01/2010


mong mọi người giúp đỡ.


cảm ơn nhiều

tpnha
#15 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 11:09:46(UTC)
tpnha


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Registered Users, Subscribers, TV HTKH
Gia nhập: 16-03-2012(UTC)
Bài viết: 87
Điểm: 261
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Originally Posted by: quỳnh Go to Quoted Post


Chào các bạn.


mình cũng đang gặp rắc rối trong việc khai báo TSCĐ từ năm trước chuyển sang. đã khai báo với những thong tin dưới đây nhưng vẫn ko hạch toán khấu hao TSCĐ được.


mình đã khai báo:


ngày mua: 01/01/2009


Ngày bắt đầu: 01/01/2009


Ngày ghi tăng: 01/01/2009


ngày bắt đầu tính khấu hao: 01/01/2009


Nguyên giá TSCĐ của mình là 75.000.000


mình khai báo: giá trị khấu hao lũy kế : 50.000.000


ngày bắt đầu hạch toán CSDL của mình: 01/01/2010


mong mọi người giúp đỡ.


cảm ơn nhiều



 


Chào bạn!


MISA trả lời vấn đề của bạn như sau:


Để khai báo TSCĐ đã được sử dụng trong những kỳ trước. Bạn khai báo mã TSCĐ theo các thông tin về khấu hao, ngày ghi tăng, ngày tính khấu hao, giá trị, giá trị hao mòn lũy kế, thời gian sử dụng.....


Nếu bạn đã khai báo các thông tin trên đầy đủ mà khi tính khấu hao TSCĐ không hiển thị mã TS này bạn vui lòng kiểm tra theo các thao tác: Vào nghiệp vụ/khai báo TSCĐ/Chọn tới mã TSCĐ đó/kiểm tra xem nó đang ở trạng thái "đang dùng" hay chưa. Vì phần mềm chỉ tính khấu hao đối với những TSCĐ ở trạng thái đang dùng.


(P/S khi bạn lập bảng tính khấu hao xong/bấm nút cất/nhớ bấm vào nút hạch toán nhé, như vậy nghiệp vụ khấu hao mới được hạch toán).


Nếu vẫn không được, bạn vui lòng liên hệ với MISA theo số điện thoại 1900588811 để được hỗ trợ nhé.


Chúc bạn thành công!

Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2011, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,303 giây.
Hướng dẫn mua hàng | Hình thức thanh toán | Chính sách bảo hành | Chính sách bảo mật thông tin
--------------------------------
Website Công ty Cổ phần MISA. Số giấy phép: 48/GP-BC cấp ngày 07/02/2007. 
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng   |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Copyright © 2013 MISA JSC

Phần mềm kế toán online