Danh hiệu: Lính mới
Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers Gia nhập: 03-11-2011(UTC) Bài viết: 5 Điểm: 15 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Chào cả nhà, tình hình của mình là thế này: Công ty mình Phân phối dầu nhờn, thường hay nhận được chương trình khuyến mại của hãng ví dụ như mua 10 thùng sp A tặng 1 thùng sp B (1 thùng sp B khuyến mại không ghi giá). Cty mình cũng có chương trình khuyến mại lại cho khách hàng tương tự. Mình định khoản như sau: - Mua hàng nhập kho có KM: Nợ TK 156: Giá mua của sp A + sp B (= giá nhập theo bảng giá của hãng) Nợ TK 133 Có TK 331 Có TK 711: Giá trị sp khuyến mại (= giá nhập theo bảng giá của hãng) - Bán hàng có KM Nợ TK 632 Có TK 156 Nợ TK 131/111/112... Nợ TK 642: Giá trị sp khuyến mại (= giá nhập theo bảng giá của hãng) Có TK 5112: Giá bán của sp A + sp B (= giá nhập theo bảng giá của hãng) Có TK 333 Vấn đề 1: Cả nhà cho mình hỏi định khoản như vậy có vấn đề gì không? Vấn đề 2: Hạch toán trong MISA 2010 thì phải làm thế nào để không làm thay đổi đến công nợ và tính được giá vốn của cả sp A và B?
|
|
1 người cảm ơn Mai An cho bài viết.
|
|
|
|
Danh hiệu: Lính mới
Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers Gia nhập: 03-11-2011(UTC) Bài viết: 5 Điểm: 15 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
híc híc, sao không cóai giúp mình nhỉ, các bác tư vấn viên Misa ơi, tư vấn dùm em với!!!
|
|
|
|
|
|
Danh hiệu: Thành viên tích cực
Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 308 Điểm: 927 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết
|
Originally Posted by: Mai An  Chào cả nhà, tình hình của mình là thế này: Công ty mình Phân phối dầu nhờn, thường hay nhận được chương trình khuyến mại của hãng ví dụ như mua 10 thùng sp A tặng 1 thùng sp B (1 thùng sp B khuyến mại không ghi giá). Cty mình cũng có chương trình khuyến mại lại cho khách hàng tương tự. Mình định khoản như sau: - Mua hàng nhập kho có KM: Nợ TK 156: Giá mua của sp A + sp B (= giá nhập theo bảng giá của hãng) Nợ TK 133 Có TK 331 Có TK 711: Giá trị sp khuyến mại (= giá nhập theo bảng giá của hãng) - Bán hàng có KM Nợ TK 632 Có TK 156 Nợ TK 131/111/112... Nợ TK 642: Giá trị sp khuyến mại (= giá nhập theo bảng giá của hãng) Có TK 5112: Giá bán của sp A + sp B (= giá nhập theo bảng giá của hãng) Có TK 333 Vấn đề 1: Cả nhà cho mình hỏi định khoản như vậy có vấn đề gì không? Vấn đề 2: Hạch toán trong MISA 2010 thì phải làm thế nào để không làm thay đổi đến công nợ và tính được giá vốn của cả sp A và B? Chào bạn! Trường hợp của bạn mình xin góp ý như sau: Trước tiên bạn nên tạo 1 kho là kho khuyến mãi Khi bạn mua hàng được hưởng hàng khuyến mãi thì bạn có thể hạch toán luôn cùng bút toán mua hàng của mình, bạn vẫn hạch toán vào TK 156 nhưng đưa vào kho khuyến mãi và không ghi giá trị cho mặt hàng này ( chỉ hạch toán số lượng) Tiếp theo khi bạn tiến hành bán hàng cho khách hàng thì bạn cũng chỉ hạch toán hàng bán bình thường và ghi số lượng khuyến mãi lấy từ kho khuyến mãi, không hạch toán giá trị. Do mặt hàng B là hàng khuyến mãi nên bạn đâu cần phải tiến hành theo dõi giá trị của nó. Chúc bạn vui!
|
|
2 người cảm ơn MsHoa cho bài viết.
|
|
|
|
Danh hiệu: Lính mới
Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers Gia nhập: 03-11-2011(UTC) Bài viết: 5 Điểm: 15 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Cảm ơn bạn Hoa, nhưng tình hình là hàng KM của bên mình có nhiều loại, nhiều khi hàng KM khôg KM hết mà vẫn dùng để bán nữa?
|
|
|
|
|
|
Danh hiệu: Thành viên tích cực
Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 308 Điểm: 927 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết
|
Originally Posted by: Mai An  Cảm ơn bạn Hoa, nhưng tình hình là hàng KM của bên mình có nhiều loại, nhiều khi hàng KM khôg KM hết mà vẫn dùng để bán nữa? chào bạn! Chào bạn! Nếu bên bạn tiến hành bán những mặt hàng khuyến mãi đó thì bạn mặt hàng đó sẽ không có giá vốn bạn nhé.
|
|
|
|
|
|
Danh hiệu: Lính mới
Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers Gia nhập: 03-11-2011(UTC) Bài viết: 5 Điểm: 15 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Cảm ơn bạn, cho mình hỏi thêm nữa là nếu cuối năm hàng KM của mình chưa KM hết thì phải làm thế nào nhỉ?
|
|
1 người cảm ơn Mai An cho bài viết.
|
|
|
|
Danh hiệu: Thành viên tích cực
Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 308 Điểm: 927 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết
|
Originally Posted by: Mai An  Cảm ơn bạn, cho mình hỏi thêm nữa là nếu cuối năm hàng KM của mình chưa KM hết thì phải làm thế nào nhỉ? Bạn ơi, nếu cuối năm mà hàng KM của bạn vẫn còn thì nó vẫn nằm trong kho của bạn. Bạn có thể sử dụng tùy ý. Do ý của bạn hỏi không rõ nên mình chỉ giải đáp như thế?
|
|
1 người cảm ơn MsHoa cho bài viết.
|
|
|
|
Danh hiệu: Thành viên tích cực
Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers Gia nhập: 26-09-2011(UTC) Bài viết: 55 Điểm: 168 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 15 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
MssHoa trả lời thông mình quá! À chị Hoa ơi em muốn hỏi: Gần đến cuối năm rồi e chuẩn bị phải hoàn thiện sổ sách. Chị có kinh nghiệm trong việc sắp xếp chứng từ, sổ sách. in từ phần mềm ra ko ạ? Chỉ giúp e với, e mới vào nghề còn nhìu bỡ ngỡ quá . Em ghi sổ theo hình thức NKC bjo chưa biết nên sắp xếp chứng từ gốc theo trình tự NKC hay theo trình tự ke khai thuế Mong nhận dc sự góp ý chỉ bảo của Chị Hoa và các bạn trên diễn đàn !!!
|
|
|
|
|
|
Danh hiệu: Thành viên tích cực
Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 308 Điểm: 927 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết
|
Originally Posted by: phuongthao112  MssHoa trả lời thông mình quá! À chị Hoa ơi em muốn hỏi: Gần đến cuối năm rồi e chuẩn bị phải hoàn thiện sổ sách. Chị có kinh nghiệm trong việc sắp xếp chứng từ, sổ sách. in từ phần mềm ra ko ạ? Chỉ giúp e với, e mới vào nghề còn nhìu bỡ ngỡ quá . Em ghi sổ theo hình thức NKC bjo chưa biết nên sắp xếp chứng từ gốc theo trình tự NKC hay theo trình tự ke khai thuế Mong nhận dc sự góp ý chỉ bảo của Chị Hoa và các bạn trên diễn đàn !!! Chào bạn! Trường hợp bạn muốn in từ phần mềm để đỡ mất thời gian bạn sử dụng chức năng là in theo lô Ví dụ: bạn vào PH Quỹ/ Phiếu thu/ bạn chọn tới 1 chứng từ bất kỳ/ kế bên nút in có mũi tên/ bạn chọn vào tùy chọn in/ tick vào ô in theo lô/ ok. Khi PM hiện ra bảng tất cả những bút toán bạn có thể click chuột vào số chứng từ để PM sắp xếp lại theo thứ tự và in ra thôi bạn nhé. Việc sắp xếp chứng từ thì các bạn trên diễn đàn góp ý thêm cho bạn phuongthao để bạn lựa chọn và hoàn thiện sổ sách hợp lý nhất nhé! Chúc bạn vui!
|
|
1 người cảm ơn MsHoa cho bài viết.
|
|
|
|
Danh hiệu: Thành viên tích cực
Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers Gia nhập: 26-09-2011(UTC) Bài viết: 55 Điểm: 168 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 15 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Cảm ơn chị Hoa. Ơ chị ơi em chọn in theo lô. Thấy số chứng từ ko theo ý muốn chị ạ. VD: hóa đơn tháng 2 nhưng tháng 5 em mới hạch toán. Phiếu chi vẫn là ngày chứng từ tháng 2 ý. Vậy nên nó lôn xộn hết rồi. Các đối tượng trên phiếu chi, phiếu thu, xuất nhập bjo mình chế biến hả chị . Ai có kinh nghiệm hoàn thiện sổ sách chỉ cho e 01 con đường đi đúng với ạ. in chứng từ ra còn sắp xếp thế nào cho khoa học nữa 
|
|
|
|
|
|
Danh hiệu: Thành viên tích cực
Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 308 Điểm: 927 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết
|
Originally Posted by: phuongthao112  Cảm ơn chị Hoa. Ơ chị ơi em chọn in theo lô. Thấy số chứng từ ko theo ý muốn chị ạ. VD: hóa đơn tháng 2 nhưng tháng 5 em mới hạch toán. Phiếu chi vẫn là ngày chứng từ tháng 2 ý. Vậy nên nó lôn xộn hết rồi. Các đối tượng trên phiếu chi, phiếu thu, xuất nhập bjo mình chế biến hả chị . Ai có kinh nghiệm hoàn thiện sổ sách chỉ cho e 01 con đường đi đúng với ạ. in chứng từ ra còn sắp xếp thế nào cho khoa học nữa  Chào Phuongthao! Thông thường thì ngày chứng từ và ngày hạch toán sẽ giống nhau Trường hợp in phiếu thu, phiếu chi trên phần mềm MISA nó sẽ thể hiện theo ngày chứng từ của mình ( ngày chứng từ có nghĩa là bút toán này mình thực tế lập) Cũng tương tự như hóa đơn của mình vậy. Nhận chứng từ hóa đơn là ngày 01.11 nhưng tới ngày 09.11 mình mới hạch toán trên sổ sách. Ngày hạch toán là ngày mình sẽ hạch toán trên sổ sách kế toán của mình Bạn cho mình địa chỉ mail, mình sẽ hỗ trợ bạn vấn đề in phiếu thu, chi theo ngày hạch toán. Chúc bạn vui!
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|
|