18 Tháng Tư 2014
Vui lòng đăng nhập

Thông báo

Icon
Error

Hạch toán hàng khuyến mại???
Mai An
#1 Đã gửi : 05/11/2011 lúc 02:43:27(UTC)
an.mai08

Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 03-11-2011(UTC)
Bài viết: 6
Điểm: 18
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chào cả nhà, tình hình của mình là thế này:
Công ty mình Phân phối dầu nhờn, thường hay nhận được chương trình khuyến mại của hãng ví dụ như mua 10 thùng sp A tặng 1 thùng sp B (1 thùng sp B khuyến mại không ghi giá). Cty mình cũng có chương trình khuyến mại lại cho khách hàng tương tự. Mình định khoản như sau:
- Mua hàng nhập kho có KM:
Nợ TK 156: Giá mua của sp A + sp B (= giá nhập theo bảng giá của hãng)
Nợ TK 133
Có TK 331
Có TK 711: Giá trị sp khuyến mại (= giá nhập theo bảng giá của hãng)
- Bán hàng có KM
Nợ TK 632
Có TK 156
Nợ TK 131/111/112...
Nợ TK 642: Giá trị sp khuyến mại (= giá nhập theo bảng giá của hãng)
Có TK 5112: Giá bán của sp A + sp B (= giá nhập theo bảng giá của hãng)
Có TK 333
Vấn đề 1: Cả nhà cho mình hỏi định khoản như vậy có vấn đề gì không?
Vấn đề 2: Hạch toán trong MISA 2010 thì phải làm thế nào để không làm thay đổi đến công nợ và tính được giá vốn của cả sp A và B?
1 người cảm ơn Mai An cho bài viết.
Mai An
#2 Đã gửi : 07/11/2011 lúc 10:33:49(UTC)
an.mai08

Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 03-11-2011(UTC)
Bài viết: 6
Điểm: 18
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

híc híc, sao không cóai giúp mình nhỉ, các bác tư vấn viên Misa ơi, tư vấn dùm em với!!!

MsHoa
#3 Đã gửi : 07/11/2011 lúc 11:10:26(UTC)
MssHoa

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC)
Bài viết: 308
Điểm: 927
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết

Originally Posted by: Mai An Go to Quoted Post


Chào cả nhà, tình hình của mình là thế này:
Công ty mình Phân phối dầu nhờn, thường hay nhận được chương trình khuyến mại của hãng ví dụ như mua 10 thùng sp A tặng 1 thùng sp B (1 thùng sp B khuyến mại không ghi giá). Cty mình cũng có chương trình khuyến mại lại cho khách hàng tương tự. Mình định khoản như sau:
- Mua hàng nhập kho có KM:
Nợ TK 156: Giá mua của sp A + sp B (= giá nhập theo bảng giá của hãng)
Nợ TK 133
Có TK 331
Có TK 711: Giá trị sp khuyến mại (= giá nhập theo bảng giá của hãng)
- Bán hàng có KM
Nợ TK 632
Có TK 156
Nợ TK 131/111/112...
Nợ TK 642: Giá trị sp khuyến mại (= giá nhập theo bảng giá của hãng)
Có TK 5112: Giá bán của sp A + sp B (= giá nhập theo bảng giá của hãng)
Có TK 333
Vấn đề 1: Cả nhà cho mình hỏi định khoản như vậy có vấn đề gì không?
Vấn đề 2: Hạch toán trong MISA 2010 thì phải làm thế nào để không làm thay đổi đến công nợ và tính được giá vốn của cả sp A và B?


Chào bạn!


Trường hợp của bạn mình xin góp ý như sau:


Trước tiên bạn nên tạo 1 kho là kho khuyến mãi


Khi bạn mua hàng được hưởng hàng khuyến mãi thì bạn có thể hạch toán luôn cùng bút toán mua hàng của mình, bạn vẫn hạch toán vào TK 156 nhưng đưa vào kho khuyến mãi và không ghi giá trị cho mặt hàng này ( chỉ hạch toán số lượng)


Tiếp theo khi bạn tiến hành bán hàng cho khách hàng thì bạn cũng chỉ hạch toán hàng bán bình thường và ghi số lượng khuyến mãi lấy từ kho khuyến mãi, không hạch toán giá trị.


Do mặt hàng B là hàng khuyến mãi nên bạn đâu cần phải tiến hành theo dõi giá trị của nó.


Chúc bạn vui!

2 người cảm ơn MsHoa cho bài viết.
Mai An
#4 Đã gửi : 07/11/2011 lúc 02:43:53(UTC)
an.mai08

Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 03-11-2011(UTC)
Bài viết: 6
Điểm: 18
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Cảm ơn bạn Hoa, nhưng tình hình là hàng KM của bên mình có nhiều loại, nhiều khi hàng KM khôg KM hết mà vẫn dùng để bán nữa?

MsHoa
#5 Đã gửi : 07/11/2011 lúc 03:32:50(UTC)
MssHoa

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC)
Bài viết: 308
Điểm: 927
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết

Originally Posted by: Mai An Go to Quoted Post


Cảm ơn bạn Hoa, nhưng tình hình là hàng KM của bên mình có nhiều loại, nhiều khi hàng KM khôg KM hết mà vẫn dùng để bán nữa?



chào bạn!


Chào bạn!


Nếu bên bạn tiến hành bán những mặt hàng khuyến mãi đó thì bạn mặt hàng đó sẽ không có giá vốn bạn nhé.


 

Mai An
#6 Đã gửi : 08/11/2011 lúc 03:37:20(UTC)
an.mai08

Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 03-11-2011(UTC)
Bài viết: 6
Điểm: 18
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Cảm ơn bạn, cho mình hỏi thêm nữa là nếu cuối năm hàng  KM của mình chưa KM hết thì phải làm thế nào nhỉ?

1 người cảm ơn Mai An cho bài viết.
MsHoa
#7 Đã gửi : 08/11/2011 lúc 03:51:14(UTC)
MssHoa

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC)
Bài viết: 308
Điểm: 927
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết

Originally Posted by: Mai An Go to Quoted Post


Cảm ơn bạn, cho mình hỏi thêm nữa là nếu cuối năm hàng  KM của mình chưa KM hết thì phải làm thế nào nhỉ?



Bạn ơi, nếu cuối năm mà hàng KM của bạn vẫn còn thì nó vẫn nằm trong kho của bạn. Bạn có thể sử dụng tùy ý.


Do ý của bạn hỏi không rõ nên mình chỉ giải đáp như thế?

1 người cảm ơn MsHoa cho bài viết.
phuongthao112
#8 Đã gửi : 08/11/2011 lúc 10:04:16(UTC)
Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 26-09-2011(UTC)
Bài viết: 65
Điểm: 198
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

MssHoa trả lời thông mình quá! À chị Hoa ơi em muốn hỏi: Gần đến cuối năm rồi e chuẩn bị phải hoàn thiện sổ sách. Chị có kinh nghiệm trong việc sắp xếp chứng từ, sổ sách. in từ phần mềm ra ko ạ? Chỉ giúp e với, e mới vào nghề còn nhìu bỡ ngỡ quá . Em ghi sổ theo hình thức NKC bjo chưa biết nên sắp xếp chứng từ gốc theo trình tự NKC hay theo trình tự ke khai thuế Mong nhận dc sự góp ý chỉ bảo của Chị Hoa và các bạn trên diễn đàn !!!

MsHoa
#9 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 08:53:19(UTC)
MssHoa

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC)
Bài viết: 308
Điểm: 927
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết

Originally Posted by: phuongthao112 Go to Quoted Post


MssHoa trả lời thông mình quá! À chị Hoa ơi em muốn hỏi: Gần đến cuối năm rồi e chuẩn bị phải hoàn thiện sổ sách. Chị có kinh nghiệm trong việc sắp xếp chứng từ, sổ sách. in từ phần mềm ra ko ạ? Chỉ giúp e với, e mới vào nghề còn nhìu bỡ ngỡ quá . Em ghi sổ theo hình thức NKC bjo chưa biết nên sắp xếp chứng từ gốc theo trình tự NKC hay theo trình tự ke khai thuế Mong nhận dc sự góp ý chỉ bảo của Chị Hoa và các bạn trên diễn đàn !!!



Chào bạn!


Trường hợp bạn muốn in từ phần mềm để đỡ mất thời gian bạn sử dụng chức năng là in theo lô


Ví dụ: bạn vào PH Quỹ/ Phiếu thu/ bạn chọn tới 1 chứng từ bất kỳ/ kế bên nút in có mũi tên/ bạn chọn vào tùy chọn in/ tick vào ô in theo lô/ ok.


Khi PM hiện ra bảng tất cả những bút toán bạn có thể click chuột vào số chứng từ để PM sắp xếp lại theo thứ tự và in ra thôi bạn nhé.


Việc sắp xếp chứng từ thì các bạn trên diễn đàn góp ý thêm cho bạn phuongthao để bạn lựa chọn và hoàn thiện sổ sách hợp lý nhất nhé!


Chúc bạn vui!

1 người cảm ơn MsHoa cho bài viết.
phuongthao112
#10 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 10:23:07(UTC)
Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 26-09-2011(UTC)
Bài viết: 65
Điểm: 198
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

Cảm ơn chị Hoa. Ơ chị ơi em chọn in theo lô. Thấy số chứng từ ko theo ý muốn chị ạ. VD: hóa đơn tháng 2 nhưng tháng 5 em mới hạch toán. Phiếu chi vẫn là ngày chứng từ tháng 2 ý. Vậy nên nó lôn xộn hết rồi. Các đối tượng trên phiếu chi, phiếu thu, xuất nhập bjo mình chế biến hả chị  . Ai có kinh nghiệm hoàn thiện sổ sách chỉ cho e 01 con đường đi đúng với ạ. in chứng từ ra còn sắp xếp thế nào cho khoa học nữa 

MsHoa
#11 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 12:00:11(UTC)
MssHoa

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC)
Bài viết: 308
Điểm: 927
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết

Originally Posted by: phuongthao112 Go to Quoted Post


Cảm ơn chị Hoa. Ơ chị ơi em chọn in theo lô. Thấy số chứng từ ko theo ý muốn chị ạ. VD: hóa đơn tháng 2 nhưng tháng 5 em mới hạch toán. Phiếu chi vẫn là ngày chứng từ tháng 2 ý. Vậy nên nó lôn xộn hết rồi. Các đối tượng trên phiếu chi, phiếu thu, xuất nhập bjo mình chế biến hả chị  . Ai có kinh nghiệm hoàn thiện sổ sách chỉ cho e 01 con đường đi đúng với ạ. in chứng từ ra còn sắp xếp thế nào cho khoa học nữa 



Chào Phuongthao!


Thông thường thì ngày chứng từ và ngày hạch toán sẽ giống nhau


Trường hợp in phiếu thu, phiếu chi trên phần mềm MISA nó sẽ thể hiện theo ngày chứng từ của mình ( ngày chứng từ có nghĩa là bút toán này mình thực tế lập)


Cũng tương tự như hóa đơn của mình vậy. Nhận chứng từ hóa đơn là ngày 01.11 nhưng tới ngày 09.11 mình mới hạch toán trên sổ sách.


Ngày hạch toán là ngày mình sẽ hạch toán trên sổ sách kế toán của mình


Bạn cho mình địa chỉ mail, mình sẽ hỗ trợ bạn vấn đề in phiếu thu, chi theo ngày hạch toán.


Chúc bạn vui!

quynhphuong279
#12 Đã gửi : 12/10/2013 lúc 10:16:19(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 08-04-2013(UTC)
Bài viết: 9
Điểm: 27
Đến từ: Viet Nam

Chào misa, 


misa cho minh hỏi về hàng bên mình mua về, vừa để bán thông thường, vừa dùng làm khuyến mãi. Mình phải hạch toán thế nào đối với hàng khuyến mãi. Và thao tác trên phần mềm misa thế nào? Khi bán 1 sản phẩm bên mình phải tặng khách hàng 3 đến 4 mặt hàng khuyến mãi. Vậy làm sao để mình theo dõi được cuối tháng thực chất sau khi mặt hàng đó trừ đi giá khuyến mãi thì lợi nhuận mặt hàng đó mang lại là bao nhieu ? Cảm ơn misa

tmnhung (Ms)
#13 Đã gửi : 16/10/2013 lúc 08:51:46(UTC)
tmnhung_forum


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 401
Điểm: 1.215
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết

Chào bạn,


Bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn hàng khuyến mãi theo link sau:


http://download.misa.com...ISA%20SME.NET%202012.pdf


Để theo dõi hàng khuyến mãi trong kỳ bạn có thể xem các báo cáo bán hàng về hàng khuyến mãi như Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng (Hàng khuyến mãi), Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng (Hàng khuyến mãi)...


Thân!

Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2011, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,256 giây.
Hướng dẫn mua hàng | Hình thức thanh toán | Chính sách bảo hành | Chính sách bảo mật thông tin
--------------------------------
Website Công ty Cổ phần MISA. Số giấy phép: 48/GP-BC cấp ngày 07/02/2007. 
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng   |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Copyright © 2013 MISA JSC

Phần mềm kế toán online